財稅資訊和常見問題
Tax information and FAQs
Tax information and FAQs
在香港開公司,每年一次的利得稅申報是躲不開的“法定作業(yè)”——不管是剛成立的初創(chuàng)企業(yè),還是運營了幾年的成熟公司,幾乎都遇到過這些問題:稅表啥時候來?最晚啥時候交?漏報了會不會有麻煩?今天這篇指南把所有關(guān)鍵細節(jié)都講透,幫你避開常見坑。
一般來說,注冊香港公司在開業(yè)或成立法團后18個月左右,會收到稅務局發(fā)出的首份利得稅報稅表。比如2024年1月注冊的公司,大概率2025年7月前后能拿到稅表。
? 劃重點:如果超過18個月還沒收到稅表,一定要主動聯(lián)系香港稅務局查詢——可以通過官網(wǎng)或者撥打2594 3111咨詢,別等漏報了才著急。
對于已經(jīng)持續(xù)經(jīng)營的企業(yè),稅務局每年4月第1個工作日會批量發(fā)放利得稅報稅表。比如2025年4月1日(周一)就是今年的發(fā)放日,企業(yè)一般1-2周內(nèi)會收到紙質(zhì)或電子稅表。

常規(guī)來說,稅表發(fā)出后1個月內(nèi)必須交回稅務局,超期就可能觸發(fā)風險。但如果資料沒準備好,可以委托香港持牌稅務代表(比如會計師、秘書公司)申請延期,常見的延期截止日分兩種:
? 結(jié)賬日為12月31日:可延至次年8月15日(比如2024年結(jié)賬,2025年8月15日前交);
? 結(jié)賬日為3月31日:可延至同年11月15日(比如2025年3月結(jié)賬,2025年11月15日前交)。
必須包含資產(chǎn)負債表、利潤表、審計意見和會計師簽名,還要符合香港《公司條例》要求——哪怕初創(chuàng)公司沒收入,也得做“無運營審計報告”,絕對不能空著申報!
要清晰列清楚“收入-成本-可扣除開支=應評稅利潤”。像辦公租金、員工工資、差旅費這類合法開支都能抵扣,記得附上發(fā)票、合同、銀行流水等憑證,方便稅務局核查。

如果需要繳稅,遞交稅表后不用急,等幾個月就能收到稅務局的評稅通知書。上面會明確寫清楚收款賬號和付款指引,按著步驟操作就能完成繳稅。
千萬別覺得漏報是小事,后果可能比你想的嚴重:
1. 罰款:首次逾期一般罰1200-3000港元,多次違規(guī)可能罰1萬以上;
2. 被起訴:稅務局可以向法院申請傳票,企業(yè)負責人可能要出庭;
3. 信用受損:逾期記錄會納入香港商業(yè)登記系統(tǒng),影響后續(xù)融資、合作甚至公司注銷。
總的來說,香港公司利得稅申報沒那么復雜,記住幾個關(guān)鍵點:按時收稅表、盯緊截止日期、備齊審計報告和計算表、及時繳稅。要是怕搞錯流程或漏材料,找持牌秘書公司或會計師幫忙,省心又避免踩坑。
最近不少跨境電商賣家都收到了香港稅務局發(fā)出的評稅通知書。當您發(fā)現(xiàn)評稅結(jié)果與預期不符時,是否知道該如何維護自身權(quán)益?本文將詳細解析香港稅務反對及上訴的全流程,幫助您有效應對稅務爭議。
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